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号: 27273422/202105-00002 主题分类:
组配分类: 预决算及“三公”经费 发文日期: 2021-05-08
发文机构: 审计局 号:
称: 绵阳市安州区审计局2020年度政策(项目)支出绩效自评报告
词: 绩效评价

绵阳市安州区审计局2020年度政策(项目)支出绩效自评报告

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绵阳市安州区审计局

2020年度政策(项目)支出绩效自评报告

 

一、项目基本情况

    (一)绩效目标情况2020区审计局共有项目9个,预算资金116.70万元,其中审计外勤经费主要用于确保审计机关的日常运转;聘请外部专家经费主要用于确保经责投资审计项目的顺利开展;对国有企业的监督和重大项目的稽查、财政财务收支检查等经费财政、经责、固投、行政事业等审计经费主要用于确保各项审计工作的顺利开展;信息化建设系统维护费主要用于推进审计信息化工程顺利开展;交叉审计项目经费主要用于确保保质保量完成年度交叉审计项目;联网审计平台建设运行服务费主要用于为联网审计平台数据采集、数据分析、运行维护提供技术服务支持,保障现场审计系统正常运转;金审工程三期建设费主要用于建设审计网络和安全支撑环境;专业特定一次性培训费主要用于审计专业性培训;项目第三方复核中介经费主要用于确保审计机关日常运转。

    (二)资金安排情况。2020年,9个项目116.70万元全部安排使用到位,项目全部完成。

二、绩效目标完成情况分析

(一)预算执行进度情况分析。按照年初目标任务,区审计局对9个项目进行认真分析,制定了资金使用计划,要求分管领导和各股室对各自领域项目按工作进度和质量安排使用资金。9个项目均于2020年12月前完成。

(二)总体绩效目标完成情况分析。2020年,区审计局9个项目116.70万元全部安排到位,合理使用,工作任务全面完成。

(三)绩效指标完成情况分析。

1审计外勤经费48万元:严格按照年初预算执行支出审计外勤经费48万元。

2聘请外部专家经费10万元:严格按照年初预算执行支出经责和投资审计项目聘请外部专家经费10万元。

3对国有企业的监督和重大项目的稽查、财政财务收支检查等审计经费8万元:严格按照年初预算执行支出全年将财政、经责、投资、行政事业等审计项目各类审计经费8万元。

4信息化建设系统维护费8万元:按照相关合同要求,支全年审计AO及OA系统和网络维护费用8万元。

5交叉审计项目经费10万元:严格按照年初预算执行支出年度交叉审计项目费用10万。

6联网审计平台建设运行服务费4.95万元:按照合同要求,按年度支付每年联网审计平台运行维护费4.95万元。

7金审工程三期建设2.75万元:按照金审工程三期项目实施情况开展支付建设费2.75万元。

8专业特定一次性培训15万元:严格按照年初预算执行支出内审机构人员、区审计局全体人员审计专业性培训费用15万元。

9项目第三方复核中介经费10万元:严格按照年初预算执行支出委托中介机构参与第三方复核中介经费10万元。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

偏离绩效目标的原因是:实际发生支出时与预算绩效有出入,年底未及时结算,预留年终考核等费。

四、其他需要说明的问题

 

附:项目绩效目标自评表

 

 

绵阳市安州区审计局

                                2021年419

区审计局 2020年度项目支出绩效自评表.xls

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